岗位职责:
1、制定审计方案,编制审计计划;
2、审查合同、财务、费用是否衔接清晰真实,经销商面谈,市场费用检核、佣金追踪核查等工作;
3、对业务员及市场账务的管理能力做客观的审计评价;
4、出具审计建议和报告:对于发现的违规问题及时汇报提出整改意见;提供相关资料并协助负责人编写审计报告。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、财务管理、会计相关专业;
2、有3年财务或者内部审计工作经验者优先;
3、较强的沟通协调能力,执行力、原则性强;



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